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2025年注册会计师【审计】课程精讲(持续更新中)
2025年注册会计师【审计】课程精讲(持续更新中)
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第一章
01-第一章-第一节-审计的概念与保证程度(一)
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21分33秒
02-第一章-第一节-审计的概念与保证程度(二)
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17分37秒
03-第一章-第一节-审计的概念与保证程度(三)
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22分46秒
04-第一章-第一节-审计的概念与保证程度(四)
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20分34秒
05-第一章-第二节-审计要素
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34分54秒
06-第一章-第三节-审计目标(一)
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21分15秒
07-第一章-第三节-审计目标(二)
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26分10秒
08-第一章-第四节-审计基本要求
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31分21秒
09-第一章-第五节-审计风险(一)
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24分03秒
10-第一章-第五节-审计风险(二)、第六节-审计过程(略)
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18分07秒
第二章
11-第二章-第一节-初步业务活动(一)
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23分06秒
12-第二章-第一节-初步业务活动(二)
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23分17秒
13-第二章-第二节-总体审计策略和具体审计计划
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22分25秒
14-第二章-第三节-重要性(一)
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35分27秒
15-第二章-第三节-重要性(二)
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正在播放
21分11秒
16-第二章-第三节-重要性(三)
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正在播放
23分55秒
第三章
17-第三章-第一节-审计证据的性质(一)
正在播放
23分45秒
18-第三章-第一节-审计证据的性质(二)
正在播放
15分15秒
19-第三章-第二节-审计程序
正在播放
16分31秒
20-第三章-第三节-函证(一)
正在播放
27分16秒
21-第三章-第三节-函证(二)
正在播放
28分49秒
22-第三章-第三节-函证(三)
正在播放
31分27秒
23-第三章-第四节-分析程序(一)
正在播放
18分41秒
24-第三章-第四节-分析程序(二)
正在播放
27分23秒
第七章
25-第七章-第一节-风险识别和评估概述
正在播放
11分26秒
26-第七章-第二节-风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论
正在播放
30分06秒
27-第七章-第三节-了解被审计单位及其环境和适用的财务报告编制基础
正在播放
37分08秒
28-第七章-第四节-了解被审计单位内部控制体系各要素(一)
正在播放
35分23秒
29-第七章-第四节-了解被审计单位内部控制体系各要素(二)
正在播放
33分45秒
30-第七章-第五节-识别和评估重大错报风险
正在播放
32分34秒
第八章
31-第八章-第一节-针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施
正在播放
34分30秒
32-第八章-第二节-针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序
正在播放
29分27秒
33-第八章-第三节-控制测试(一)
正在播放
34分18秒
34-第八章-第三节-控制测试(二)
正在播放
26分57秒
35-第八章-第三节-控制测试(三)
正在播放
22分32秒
36-第八章-第四节-实质性程序(一)
正在播放
23分40秒
37-第八章-第四节-实质性程序(二)
正在播放
29分42秒
第四章
38-第四章-第一节-审计抽样的相关概念(一)
正在播放
23分02秒
39-第四章-第一节-审计抽样的相关概念(二)
正在播放
26分40秒
40-第四章-第二节-审计抽样在控制测试中的应用(一)
正在播放
37分41秒
41-第四章-第二节-审计抽样在控制测试中的应用(二)
正在播放
25分11秒
42-第四章-第二节-审计抽样在控制测试中的应用(三)
正在播放
23分33秒
43-第四章-第三节-审计抽样在细节测试中的应用(一)
正在播放
24分44秒
44-第四章-第三节-审计抽样在细节测试中的应用(二)
正在播放
19分57秒
第五章
45-第五章-信息技术对审计的影响(一)
正在播放
25分41秒
46-第五章-信息技术对审计的影响(二)
正在播放
34分30秒
第六章
47-第六章-第一节-审计工作底稿概述
正在播放
19分14秒
48-第六章-第二节-审计工作底稿的格式、要素和范围
正在播放
19分49秒
49-第六章-第三节-审计工作底稿的归档
正在播放
22分24秒
第九章
50-第九章-第一节-销售与收款循环的特点
正在播放
23分06秒
51-第九章-第二节-销售与收款循环的主要业务活动和相关内部控制
正在播放
19分24秒
52-第九章-第三、四节-销售与收款循环的重大错报风险、销售与收款循环的控制测试
正在播放
30分24秒
53-第九章-第五节-销售与收款循环的实质性程序(一)
正在播放
28分23秒
54-第九章-第五节-销售与收款循环的实质性程序(二)
正在播放
27分22秒
第十章
55-第十章-采购与付款循环的审计(一)
正在播放
20分24秒
56-第十章-采购与付款循环的审计(二)
正在播放
25分07秒
第十一章
57-第十一章-生产与存货循环的审计(一)
正在播放
31分20秒
58-第十一章-生产与存货循环的审计(二)
正在播放
31分24秒
59-第十一章-生产与存货循环的审计(三)
正在播放
38分09秒
第十二章
60-第十二章-货币资金的审计(一)
正在播放
18分43秒
61-第十二章-货币资金的审计(二)
正在播放
23分42秒
62-第十二章-货币资金的审计(三)
正在播放
29分23秒
63-第十二章-货币资金的审计(四)
正在播放
23分15秒
第十三章
64-第十三章-第一节-财务报表审计中与舞弊相关的责任(一)
正在播放
23分16秒
65-第十三章-第一节-财务报表审计中与舞弊相关的责任(二)
正在播放
27分57秒
66-第十三章-第一节-财务报表审计中与舞弊相关的责任(三)
正在播放
23分11秒
67-第十三章-第一节-财务报表审计中与舞弊相关的责任(四)
正在播放
31分40秒
68-第十三章-第二节-财务报表审计中对法律法规的考虑(一)
正在播放
18分19秒
69-第十三章-第二节-财务报表审计中对法律法规的考虑(二)
正在播放
22分03秒
第十四章
70-第十四章-第一节-注册会计师与治理层的沟通(一)
正在播放
28分33秒
71-第十四章-第一节-注册会计师与治理层的沟通(二)
正在播放
29分28秒
72-第十四章-第二节-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通(一)
正在播放
25分00秒
73-第十四章-第二节-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通(二)
正在播放
27分07秒
第十五章
74-第十五章-第一节-利用内部审计人员的工作(一)
正在播放
26分05秒
75-第十五章-第一节-利用内部审计人员的工作(二)
正在播放
22分55秒
76-第十五章-第二节-利用专家的工作(一)
正在播放
28分54秒
77-第十五章-第二节-利用专家的工作(二)
正在播放
18分27秒
第十六章
78-第十六章-对集团财务报表审计的特殊考虑(一)
正在播放
20分08秒
79-第十六章-对集团财务报表审计的特殊考虑(二)
正在播放
20分45秒
80-第十六章-对集团财务报表审计的特殊考虑(三)
正在播放
35分55秒
81-第十六章-对集团财务报表审计的特殊考虑(四)
正在播放
24分53秒
82-第十六章-对集团财务报表审计的特殊考虑(五)
正在播放
23分25秒
83-第十六章-对集团财务报表审计的特殊考虑(六)
正在播放
31分07秒
第十七章
84-第十七章-第一节-审计会计估计和相关披露(一)
正在播放
22分36秒
85-第十七章-第一节-审计会计估计和相关披露(二)
正在播放
18分19秒
86-第十七章-第一节-审计会计估计和相关披露(三)
正在播放
33分09秒
87-第十七章-第一节-审计会计估计和相关披露(四)
正在播放
25分30秒
88-第十七章-第二节-关联方的审计(一)
正在播放
31分35秒
89-第十七章-第二节-关联方的审计(二)
正在播放
30分48秒
90-第十七章-第三节-考虑持续经营假设(一)
正在播放
27分00秒
91-第十七章-第三节-考虑持续经营假设(二)
正在播放
30分31秒
92-第十七章-第四节-首次接受委托时对期初余额的审计
正在播放
33分38秒
第十八章
93-第十八章-第一节-完成审计工作概述
正在播放
32分29秒
94-第十八章-第二节-期后事项(一)
正在播放
23分03秒
95-第十八章-第二节-期后事项(二)
正在播放
15分15秒
96-第十八章-第二节-期后事项(三)
正在播放
29分03秒
97-第十八章-第三节-书面声明
正在播放
29分52秒
第十九章
98-第十九章-审计报告(一)
正在播放
27分19秒
99-第十九章-审计报告(二)
正在播放
17分06秒
100-第十九章-审计报告(三)
正在播放
22分09秒
101-第十九章-审计报告(四)
正在播放
24分24秒
102-第十九章-审计报告(五)
正在播放
29分19秒
103-第十九章-审计报告(六)
正在播放
31分35秒
104-第十九章-审计报告(七)
正在播放
28分14秒
第二十章
105-第二十章-企业内部控制审计(一)
正在播放
31分59秒
106-第二十章-企业内部控制审计(二)
正在播放
30分18秒
107-第二十章-企业内部控制审计(三)
正在播放
27分56秒
108-第二十章-企业内部控制审计(四)
正在播放
26分28秒
109-第二十章-企业内部控制审计(五)
正在播放
25分58秒
第二十一章
110-第二十一章-会计师事务所业务质量管理(一)
正在播放
20分38秒
111-第二十一章-会计师事务所业务质量管理(二)
正在播放
22分45秒
112-第二十一章-会计师事务所业务质量管理(三)
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36分37秒
第二十二章
113-第二十二章-职业道德基本原则和概念框架(一)
正在播放
32分01秒
114-第二十二章-职业道德基本原则和概念框架(二)
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20分04秒
115-第二十二章-职业道德基本原则和概念框架(三)
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23分30秒
第二十三章
116-第二十三章-审计业务对独立性的要求(一)
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32分21秒
117-第二十三章-审计业务对独立性的要求(二)
正在播放
19分58秒
118-第二十三章-审计业务对独立性的要求(三)
正在播放
24分12秒
119-第二十三章-审计业务对独立性的要求(四)
正在播放
25分24秒
120-第二十三章-审计业务对独立性的要求(五)
正在播放
23分42秒
121-第二十三章-审计业务对独立性的要求(六)
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22分20秒
122-第二十三章-审计业务对独立性的要求(七)
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26分13秒
常见问题
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